老师2018年的专票,对方没有抵扣,当时没有作废,现在 问
你好,可以直接试试红冲的 答
请问全年的纳税总额是财务报表里的哪一项 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
残疾军人创办的小规模有限责任公司有什么税收优 问
你好,主要是可减免残保金 答
老师,新办公司的地址,有之前公司在这地址注册过还 问
同学,你好 不影响的 答
这个里面我找不着税收编码啊 问
你说的是的编码吗? 答

老师:我们土石方剥离外包A公司A公司总共完成454545.45m³土方剥离我们做分录:借:内部应收账款-工程款-B公司4000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额(正常有票)330275.24 其他业务收入-外部其他业务收入-土方剥离外包收入3669724.76可是为啥主管会计又做了一笔分录: 借:其他业务成本-土方剥离外包成本3669724.76 应交税费-应交增值税-进项税额(正常有票)9% 330275.24贷:应付账款-应付款-应付工程款-A公司4000000为什么我不理解第二笔分录,还有第一笔分录为什么内部应收账款-工程款挂的不是A公司,而是B公司
答: 他这个是计入成本里面了
请问我们公司比如在3月份买的原材料100元,材料已收到,发票未收到,办的暂估入库,3月份我们买的原材料100元又以110元的价格卖了。销售出去了我结转了原材料成本100元,那么我购进的原材料发票在6月才开票来,暂估入库还是每月暂估下月初冲吗?3月份的分录是:购进时借:原材料 贷:应付账款一暂估账款 销售时:借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:原材料 4月和5月我购进的还是做暂估和冲暂估吗?
答: 你好! 实践中,暂估入库后 实际收到发票账单才冲暂估,然后根据发票做账(不是每个月都冲暂估的)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:应收账款贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收水电费开了发票 但是主任说不计收入直接冲其他业务成本 请问怎么做账呢
答: 你好!水电费后面是收回的是吗








粤公网安备 44030502000945号



微信用户 追问
2019-05-06 15:50
彭老师 解答
2019-05-06 15:55
微信用户 追问
2019-05-06 16:00
彭老师 解答
2019-05-06 16:09