老师,我们公司去年十二月份做错了两笔账,现在需要调整,请问怎么处理?预付了设备租赁费5万,做的借应付账款5万,贷银行存款5万。后来发票来了,又做成管理费用5万,库存现金5万。现在我要把应付结平,请问怎么处理?

独特的宝马
于2019-05-06 14:34 发布 716次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好,这样的话是货币资金不对是吧!设备的租赁费是多长时间了?正确的科目应该是什么?
2019-05-06 14:36:28
应该是 借;其他应付款 5万 贷;管理费用 5万
需要结转
2015-11-10 10:58:06
你好,这样做就可以的哦
2020-08-03 17:53:55
你好 原来科目是怎么挂的?这样才能判断怎么处理调整分录
2021-05-24 09:44:53
你好,根据发票做,借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费,收到款再做,借:银行存款 贷:预收账款就平了
2016-11-17 11:42:42
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