老师,我发现我2月份冲暂估的分录做错了,我现在怎么改正了,本来暂估入账43万,2月收到五万的发票 我当时记成了借库存商品5万 贷应付账款5万
徐莲
于2016-06-10 18:48 发布 1040次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-10 19:09
我是小规模,我1月采购43万的商品并已出售了,我是这样记账的:借 库存商品43万 贷:应付暂款-暂估 43万 ,2月份收到了5万的发票,还有38万没票,我2月份的账怎么做?请老师帮我写详细点
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您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15

您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56

你好,是这样
暂估入库
借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35

直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59

您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
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邹老师 解答
2016-06-10 19:01
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