送心意

俞老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-05-06 11:34

代扣伙食时,贷记,其他应付款
直接饭堂开支借记,其他应付款
年末的时候将其他应付款借方余额调到福利费
借:管理费用-福利费
贷:其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
您好,收到的钱冲管理费用
2024-07-02 17:20:33
你好,分录可以这么做的
2020-07-29 22:07:44
您好 借管理费用等福利费, 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2022-03-26 17:37:53
你好 收款方给开发票你记在成本费用里 
2022-02-21 15:15:17
做会计分录时,1. 对于用工单位的账户,借:应付账款;贷:银行存款。2. 对于员工账户,借:银行存款;贷:应付工资。
2023-03-16 16:30:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...