老师,您好,我想问一下,我们是劳务派遣公司,工资表中伙食费是有扣,是用工单位直接代扣了,发票也要开伙食费的部分给用工单位,这笔账如何做会计分录?

苗条的导师
于2022-03-28 14:03 发布 1105次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
发票直接开给公司了吗?伙食费是你们承担的吗
2022-03-28 14:08:48
同学,你好
借:管理费用-福利费
贷:银行存款
2022-01-22 07:13:10
做会计分录时,1. 对于用工单位的账户,借:应付账款;贷:银行存款。2. 对于员工账户,借:银行存款;贷:应付工资。
2023-03-16 16:30:16
劳务派遣代发工资怎么做分录
劳务派遣公司主要账务处理:
1、收到劳务费,开具发票
借:银行存款
贷:主营业务收入
2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬—工资
其他应付款—社保 (企业交纳部分)
其他应付款—住房公积金(企业交纳部分)
3、支付派遣人员的工资
借:应付职工薪酬—工资
贷:库存现金
其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金)
应交税费—个人所得税
2022-02-11 08:35:16
1、派遣人员计提工资、保险时,
借:主营业务成本,
贷:应付职工薪,
2、派遣人员发工资时,
借:应付职业新
贷;应交税费个人所得税,
贷:其他应收款个人社保费,
贷:银行存款,
当然,如果涉及到了发票,可以在派遣人员计提工资
保险时之前,做:
借:应收账款(或银行存款),
贷:主营业务收入。
2022-02-10 23:14:17
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