送心意

逸仙老师

职称中级会计师,税务师

2019-05-05 15:51

你们用的什么会计制度

晴空 追问

2019-05-05 15:55

企业会计制度

逸仙老师 解答

2019-05-05 16:25

那就通过以前年度损益调整把当时销售产生的这部分利润调减

晴空 追问

2019-05-05 17:52

老师怎么做账

逸仙老师 解答

2019-05-05 21:34

借:以前年度损益调整   贷:本年利润,借:本年利润   贷:利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
你们用的什么会计制度
2019-05-05 15:51:38
借以前年度损益调整贷银存1万 借利润分配贷以前年度损益调整 汇算清缴这个一万调减
2020-03-16 17:51:29
你好 发票未到货到了 先暂估入库 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 入库之后发生了销售 正常做收入 结转销售成本 借方银行或者应收账款贷方主营业务收入 应交税费 结转销售成本借方主营业务成本贷方库存商品 等发票来了冲暂估的分录 分录不变金额负数 再按发票正常做收入
2018-11-01 17:23:32
你好,就是负数发票的所有联次 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-08-08 09:01:39
您好!跟蓝字发票分录一样,只是金额写负数。
2018-01-24 10:09:34
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