请问老师上月已支付货款商品也收到入库,发票要本月才能收到,请问账务如何处理
王小胖
于2019-05-05 12:31 发布 2136次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-05-05 12:43
您好,您上月可以先暂估入账,借库存商品贷应付账款——暂估供应商,付款了,可以先做预付账款,借预付账款——某某单位贷银行存款,
本月,先红冲上月暂估入账的,借库存商品负数贷应付账款——暂估供应商负数,再按发票正常入账,借库存商品进项税额贷预付账款
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您好,您上月可以先暂估入账,借库存商品贷应付账款——暂估供应商,付款了,可以先做预付账款,借预付账款——某某单位贷银行存款,
本月,先红冲上月暂估入账的,借库存商品负数贷应付账款——暂估供应商负数,再按发票正常入账,借库存商品进项税额贷预付账款
2019-05-05 12:43:20

你好 ; 收到发票 ;发票金额与库存商品金额一致的 ; 把发票附在库存商品凭证后面去; 做一笔:借应付账款 贷银行存款
2022-12-22 13:08:49

借应收账款贷主营业务收入应交税费
借主营业务成本贷发出商品
2020-08-01 17:19:42

您好!财务做账,在收到商品时做暂估入账处理:借:库存商品(看用途)贷:应付账款
收到发票时冲减暂估(红字冲销):借:库存商品(看用途,红字)贷:应付账款(红字)
2021-09-22 22:18:40

是的,是这样账务处理的
2021-07-07 16:29:23
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