老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

以前年度多计提工资40万,如果冲销本年费用40万,会导致计本年利润表的工资费用为0,少于本年计提的并实发的工资40万,所得税汇算清缴,会出现实际扣除40万,但损益表没有费用。
答: 你好,你的处理是不对的。以前年度多计提的工资,如果没有发放,是需要纳税调增的。
2020年的预提工资150万元,实际发放100万元,2021年1月(汇算清缴之前)发放10万元,2020年汇算清缴时调增40万元。2021年6月(汇算清缴之后)发放剩余的40万元。问:2021年6月(汇算清缴之后)发放剩余2020年的工资40万元,可以在2021年企业所得税前扣除吗?
答: 你好; 可以的。 到时可以申请税前扣除的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年暂估费用借工程施工 40万 贷应付暂估40万 今年来工资表50万 红冲借方工程施工40万 贷方应付暂估40 再按正确发票做借方 以前年度损益调整 50 贷应付账款50 那红冲的对18年度损益有影响啊 不是很懂啊工资表是17年的
答: 对18没有影响,对17年有影响的





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