送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-05-01 13:36

没有实际抵扣是不是,这个月借费用负数,进项负数,贷银存负数然后借费用,应交税费-待认证贷银存
借进项贷待认证

谭玲莉 追问

2019-05-01 13:39

就是红字一样冲前面的凭证,本月认证再重新正确入账?那上个月报表报送了,有关系吗?

答疑郭老师 解答

2019-05-01 13:40

对的,上月的不变,这个月红冲然后修改就可以

谭玲莉 追问

2019-05-01 13:41

上个月报表报送了也没关系吧?

答疑郭老师 解答

2019-05-01 13:43

没有关系的,你在这个月修改

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相关问题讨论
你好,这样的话就不建议你调上个月的账了,这个月认证了,应交税费-应交增值税的账面上和缴纳说就对上了。
2019-05-01 13:33:35
三月份的这么做了进项实际没有抵扣是不
2019-05-01 13:35:01
没有实际抵扣是不是,这个月借费用负数,进项负数,贷银存负数然后借费用,应交税费-待认证贷银存 借进项贷待认证
2019-05-01 13:36:09
做反了 11月份借进项贷待认证
2021-02-05 14:37:29
你好! 3月份认证做分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:管理费用-快递费
2019-04-01 13:44:23
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