老师,我3月份没有认证增值税发票,但我入账发票联的时候做了,借:费用 应交增值税-进账税 贷:银行存款。我现在4月份才认证那些发票的抵扣联,我应该怎么调上个月的账呢?上个月报表已报送,有关系吗?我应该怎么做,才可以补救呢?
谭玲莉
于2019-05-01 13:33 发布 603次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-01 13:36
没有实际抵扣是不是,这个月借费用负数,进项负数,贷银存负数然后借费用,应交税费-待认证贷银存
借进项贷待认证
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你好,这样的话就不建议你调上个月的账了,这个月认证了,应交税费-应交增值税的账面上和缴纳说就对上了。
2019-05-01 13:33:35

三月份的这么做了进项实际没有抵扣是不
2019-05-01 13:35:01

没有实际抵扣是不是,这个月借费用负数,进项负数,贷银存负数然后借费用,应交税费-待认证贷银存
借进项贷待认证
2019-05-01 13:36:09

做反了
11月份借进项贷待认证
2021-02-05 14:37:29

你好!
3月份认证做分录
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:管理费用-快递费
2019-04-01 13:44:23
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