老师,公司有笔250万其他应收款挂账,对方已经死亡 问
转营业外支出科目 答
出口业务按照报关出口日期汇率开具发票,入账时应 问
借:银行存款 贷应收账款 借或者贷财务费-汇兑损益 答
老师,你好!请问刚收到了去年开的成本发票,所得税年 问
借利润分配、未分配利润贷银行存款 纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额纳税调减 答
老师,我家卖硬件赠送软件和电脑的,那开票的时候我 问
你好!你直接开电脑就好了 答
老师,出口业务收到的外币金额,是等发货以后换成人 问
你好!是你收到,入账就要按人民币 答
你好,为什么补提社保费、住房公积金,要这样做分录借:应付职工薪酬 24754.17 贷:应付职工薪酬 24754.17住房公积金未通过应付职工薪酬计提,现补提:借:应付职工薪酬 18800 贷:应付职工薪酬 18800\"
答: 你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
老师您好想问下我做提工资的分录对不借:销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:现金
答: 您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
填经济普查表,有一项要填应付职工薪酬(本年贷方累计发生额),之前做帐时,1-3月份是没有提计工资,直接当月做帐分录成:借:管理费用-职工薪酬,贷:现金4-12月份是先计提,计提分录:借管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-工资,发工资时是:借:应付职工薪酬-工资,贷:现金那么,要填的应付职工薪酬应该是:科目余额表里应付职工薪酬(本年贷方累计)+管理费用-职工薪酬的(1-3月份的本年贷方累计)是这样吗?
答: 你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
文老师 解答
2019-04-28 21:56