送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-28 11:12

您好
根据发票上扣除负数金额后的数字入账就可以了

饰界 追问

2019-04-28 11:14

没有认证的那部分税额不用做进项税转出吗

饰界 追问

2019-04-28 11:15

我说错了,老师,没有开负数的那部分税额不用转出吗

bamboo老师 解答

2019-04-28 11:16

您认证后的税款是扣除进项负数后的 还是扣除负数前的?

饰界 追问

2019-04-28 11:19

进项税额总共8359全部认证了,红冲了税额8212,

bamboo老师 解答

2019-04-28 11:20

那您现在勾选平台上的进项税额是多少?

饰界 追问

2019-04-28 11:21

还是8359

饰界 追问

2019-04-28 11:22

负数发票是前几个月开的,今天我把8359税额的进项票认证了

bamboo老师 解答

2019-04-28 11:24

前几几个月开的负数发票 您没有处理么

饰界 追问

2019-04-28 11:29

没有有处里,以前不是我做的帐

bamboo老师 解答

2019-04-28 11:31

红字对应的蓝字发票 有没有进项账务处理呢

饰界 追问

2019-04-28 13:44

没有处理,那我是不是将这个差额做入库就行了

bamboo老师 解答

2019-04-28 13:49

如果蓝字跟红字都没有处理 那是做差额入库就可以了

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相关问题讨论
您好 根据发票上扣除负数金额后的数字入账就可以了
2019-04-28 11:12:58
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
首先,你需要确定这张负数发票的金额是多少,然后,在借方增加一笔应付账款,贷方增加一笔银行,以此来做账。
2023-03-14 17:41:24
你好,没有确认收入吗?
2022-04-06 16:45:35
你好,负数的做购进相反分录,正数做正常购进分录 负数发票,正数都需要做认证的
2018-06-21 19:20:45
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