老师 有个公司上月给我们开了专票 我当月就认证了 现在这个票有问题 这个月他们又开了一张负数发票 就这张负数发票应该怎么做账呢
韩
于2020-05-27 10:46 发布 765次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借应付账款贷库存商品进项转出。
2020-05-27 10:49:26

你好; 你上月月收到发票怎么做分录的。 业务是什么
2021-12-02 11:34:37

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

如果这个是购买货物的,借预付账款贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出,
然后再做发票的正数的,借库存商品应交税费,应交增值税进项贷预付账款。
2022-09-23 10:02:49

开红字发票,原来的分录不变,金额负数后面再开正确的发票是正确的收入分录
2020-04-08 14:42:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息