老师,请问一下,我们供应商上个月开了一张发票给我们,然后我来也认证了,这个月她告诉我,她那张票开错了,然后她们自己开了负数发票信息表,负数发票出来,那我这边应该怎么办?我收到发票下个月报税做进项转出?

毛毛^虫
于2019-10-23 10:46 发布 883次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-23 10:46
那不对啊,你这个认证,对方那边红字信息表应该开不成功啊,
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那不对啊,你这个认证,对方那边红字信息表应该开不成功啊,
2019-10-23 10:46:57
你好 需要转出 填写申报表附表二 进项税转出栏次
2021-10-11 11:16:25
不需要。需在《增值税纳税申报表附列资料(二)》中“红字专用发票信息表注明的进项税额”栏次做进项税额转出。
2019-11-29 12:36:32
同学,你好
如果你们没有认证,由销售方开具信息表,反之,由你们开具。
2021-08-27 18:02:25
同学 你好
如果你进项抵扣了 销项负数发票也应该给你
2018-12-04 10:23:29
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