送心意

小颜老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-26 09:19

学员你好,借:应付账款  贷:应付账款    附一个事项说明  :前期记账挂错供应商之类的就可以了。

学徒 追问

2019-04-26 09:26

就把这笔冲掉是吧老师?

小颜老师 解答

2019-04-26 09:27

是的。你说的没错,重要的事后附我说的那个事项说明。如果对我的解答满意的话,请给我五星好评,感谢!

学徒 追问

2019-04-26 09:32

老师,那个说明大概怎么写啊?

小颜老师 解答

2019-04-26 09:33

就简单一些,那号凭证记得什么,记错了,于该凭证进行更正之类的话就行了。

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一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
学员你好,借:应付账款 贷:应付账款 附一个事项说明 :前期记账挂错供应商之类的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
您好,是的,您已经说的很全了,没有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54
你好!可以这样处理的
2021-10-18 17:19:25
嗯,直接这样做就行了,但是你得有发票,要做账税前扣除的
2019-12-23 15:32:09
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