老师,18年年底暂估入库了一批库存商品,也入应付账款-暂估入库,然后在19年分期付款的,发票一直未收到,在19年分期付款得怎么账务处理呢
雪花飘飘
于2019-07-11 10:25 发布 908次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-11 10:33
你好 没有收到就继续暂估 你付款的 挂借应付账款贷银行存款
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一、5月收到商品入库,分录是:
1、借:库存商品1000
贷:应付账款——暂估款1000
2、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1000
贷:库存商品1000
二、6月收到发票后账务处理如下:
1、冲销上月的暂估分录
借:库存商品-1000
贷:应付账款——暂估款-1000
2、冲销上月结转成本,分录是:
借:主营业务成本-1000
贷:库存商品-1000
3、按发票的金额入账,分录是:
借:库存商品1030
贷:应付账款1030
4、结转成本,分录是:
借:主营业务成本1030
贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30

你好 没有收到就继续暂估 你付款的 挂借应付账款贷银行存款
2019-07-11 10:33:55

嗯,直接这样做就行了,但是你得有发票,要做账税前扣除的
2019-12-23 15:32:09

您好,是的,您已经说的很全了,没有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54

学员你好,借:应付账款 贷:应付账款 附一个事项说明 :前期记账挂错供应商之类的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
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雪花飘飘 追问
2019-07-11 10:43
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2019-07-11 10:54