送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-11 10:33

你好 没有收到就继续暂估  你付款的 挂借应付账款贷银行存款

雪花飘飘 追问

2019-07-11 10:43

这个其实是18年底因为有一批货先开了票,然后才暂估入库的,因为要结转成本,其实还没有实际入库,在19年才生产的,我们分期付款给供应商,我之前是入了借:预付账款-xx,贷:银行存款,像这样可以吗,而且到时预付账款的金额大于之前暂估价,又得怎么做呢

meizi老师 解答

2019-07-11 10:54

你好 先付款的做预付账款  你实际入库是19年 在19年做账即可  你实际收到了发票冲你在暂估的分录 ,然后按多付的 可以挂应付账款或者预付账款就行

上传图片  
相关问题讨论
一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
2021-05-29 10:41:30
你好 没有收到就继续暂估 你付款的 挂借应付账款贷银行存款
2019-07-11 10:33:55
嗯,直接这样做就行了,但是你得有发票,要做账税前扣除的
2019-12-23 15:32:09
您好,是的,您已经说的很全了,没有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54
学员你好,借:应付账款 贷:应付账款 附一个事项说明 :前期记账挂错供应商之类的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...