老师,你好!增值税纳税申报表中的上期留底税额,是不是就是填写科目余额表的应交增值税销项税额借方的数据?

彩色的树叶
于2019-04-26 00:29 发布 1009次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
就是您上期进项税额-销项税额的数据
2019-04-26 05:49:47
如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29
这个要看你留底进项税是放在哪个科目的
2021-11-12 14:58:25
你好 是已经缴纳了税金的金额
2019-04-11 14:16:49
通过您写的这三个科目余额,还应该缴纳增值税401971.87-391090.18=10881.69元
2018-03-01 16:46:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


