送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-23 21:41

是否有实际收到预付款项呢?

DD 追问

2019-04-23 21:45

老师 你是说供应商是否有收到预付款的意思吗? 供应商有收到部分预付款,但是发票全部开给了公司

张艳老师 解答

2019-04-23 21:46

借:预付账款  贷:银行存款
借:应交税费--应交增值税(进项税额)  贷:预付账款

DD 追问

2019-04-23 21:48

是材料票 做能入库出库分录吗? 能写具体一点吗?

张艳老师 解答

2019-04-23 21:59

您作为采购方只是取得了专票吗?如果是的话,就是上面的分录,不能做暂估入库的分录。

DD 追问

2019-04-23 22:07

借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 那这个分录不对吧 借方还有一个科目吧

张艳老师 解答

2019-04-23 22:13

还有什么科目呢?您是不是只收到一张专票,而且认证抵扣了呢?

DD 追问

2019-04-23 22:17

借:原材料100      
      应交税费-应交增值税-进项税13
贷:预付账款

张艳老师 解答

2019-04-23 22:28

一直在问您是不是只取得专票,没有收到原材料入库,是不是?您一直不回答

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相关问题讨论
是否有实际收到预付款项呢?
2019-04-23 21:41:58
付款借:预付账款1000000,贷:银行存款1000000,发票开回时再记:借:原材料,应交税费/应交增值税/进项税额,贷:银行存款、应付账款,可以暂记,借:原材料,贷:银行账款,应付账款,发票开回时先红冲,然后再记付款借:预付账款1000000,贷:银行存款1000000,发票开回时再记:借:原材料,应交税费/应交增值税/进项税额,贷:银行存款、应付账款
2018-09-17 11:36:53
你好 这种情况建议作废原合同 和总公司签订  然后总分公司之间进行结算 和你们无关 
2021-04-08 10:02:41
你好。打给个人员工可以 你好,打给个人员工可以需要写一个代收款的证明
2021-01-27 08:47:38
同学,你好 这个可以的
2022-05-16 13:10:08
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