老师,我们每个月发生的制造费用很多,但是这些费用要拖几个月后才能要到发票,那这种情况怎么账务处理呢?谢谢老师

芥末
于2019-04-21 14:44 发布 633次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-04-21 14:45
可先暂估做账,来票后再冲暂估
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可先暂估做账,来票后再冲暂估
2019-04-21 14:45:26
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好。可以入到上月账务
上月预提电费成本
下月电费发票到了冲销的哦
满意请给五星好评,祝你生活愉快!
2019-01-10 13:00:17
您好!如果是本年的费用,先计提,到时候直接贴上去。
2016-12-16 10:19:28
根据发票和电表度数制作分割单,其他单位可按分割单记账。
2019-05-06 10:59:14
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2019-04-21 15:28
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2019-04-21 19:48