@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

老师假如我们公司挂靠社保,之后最后面是从工程服务费支付的。服务费是我们做完一个工程在给的。最后面从那扣除,怎么做分录
答: 借银行 其他应付- 社保 贷应收
老师假如我们公司挂靠社保,之后最后面是从工程服务费支付的。服务费是我们做完一个工程在给的。最后面从那扣除,怎么做分录
答: 服务费是一个业务,应确认为收入与往来 支付社保又是一个业务,确认费用与冲往来
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师假如我们公司挂靠社保,之后最后面是从工程服务费支付的。服务费是我们做完一个工程在给的。最后面从那扣除,我看到我们公司给别人的拆迁服务费都是放在期间费用的,有些又放在了成本上的,社保钱从服务费里扣的,我现在怎么做分录
答: 服务费先挂应收账款,收回时扣社保,借银行 其他应付款 -社保 贷 应收。





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