老师3月份单位收到物业公司的退租的退款当时的分录是做的借:银行存款 38368.5 贷:其他应收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5 物业公司让开了红冲的发票,把当时租赁费以及物业费全部都红冲了89350,后又开了我们在退租前使用房屋这段时间的租金及物业费83964.5,分录应该怎么做啊?现在导致银行账上出现差额多了5385.5,现在目前应该怎么调整呢?

风吹过来
于2019-04-19 14:17 发布 962次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论
你应该是
借:银行存款
贷:管理费用89350
借:管理费用83965.4
贷:银行存款
2019-04-19 15:09:02
又开了我们在退租前使用房屋这段时间的租金及物业费 借:管理费用 贷:应付账款/银行存款
2019-04-19 14:11:13
嗯嗯,可以的,没问题
2023-01-31 17:03:57
你好,分公司,不独立核算,税务能行吗。最好问一下当地主管税局
2019-06-11 10:27:35
你好,分公司偿付了代付款项就平了
借;银行存款 贷;其他应收款
2016-06-06 22:11:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


