送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-04-18 16:22

你好,补做相应分录就是了
借;以前年度损益调整   贷;库存现金等科目

life 追问

2019-04-18 16:23

汇算清缴时算到18年吗?

邹老师 解答

2019-04-18 16:26

你好,是的,是这样处理的

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相关问题讨论
你好,补做相应分录就是了 借;以前年度损益调整 贷;库存现金等科目
2019-04-18 16:22:35
冲减管理费用吧,这个按照小的金额入账吧
2017-08-21 11:27:52
首先,根据《企业会计准则第39号——应付账款》,我们可以将这笔费用划归到应付账款中。账务处理的具体步骤是: 1.在原暂估费用科目里凭发票增加应付账款; 2.再以发票金额科目减少原暂估费用科目; 3.在应付账款科目凭发票减少原暂估费用科目。 拓展知识:虽然发票金额与暂估金额不一致,但是应付账款仍需要按原暂估金额来控制和记账,如果暂估金额大于发票金额,需要在结账时补上差额。
2023-03-01 14:59:53
你好,去年有一笔款,没收到发票就进了销售费用,实际应该是预付账款,现在的调整分录是 借:预付账款,贷:以前年度损益调整—销售费用 取得发票 借:销售费用,贷:预付账款 付尾款 借:预付账款,贷:银行存款 
2021-01-26 11:49:38
同学您好,同学您好,一般是红字冲回多计提的,蓝字记正确的
2022-10-19 21:08:11
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