老师你好 销项大于进项 这个月想先把所有的进项 问
同学,你好 是可以的 答
老师:答案里调整后净利润“+400”是什么? 问
“%2B400” 是调整甲公司多计提的无形资产减值损失:甲公司按自身账面提了 400 万减值,但黄山(权益法)按公允价值认为这部分减值不该减,所以把 400 万加回净利润。 答
2025年的年终奖金在12月计提2026年发放,还是算202 问
是,在12月计提2026年发放,还是算2025年的费用 答
能够在税前扣除的项目都有哪些 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,甲公司春节期间搞活动,充值10000元赠送4000元 问
充值10000元赠送4000元,相当于折扣=4000/14000 答

老师,费用类发票是19年的,账务处理做在20年1月份可以吗?分录有什么处理要求?下图的问题九是什么意思呢?
答: 你刚才,可以1月处理,需要总以前年度损益
2019年预提的费用现在收到了发票 该如何账务处理 而且预提金额与实际金额有出入?求分录
答: 收到的发票,日期是2020年的吗? 如果是的话 先把2019年计提的费用分录,给冲回(19年的帐) 20年的话,才能确认费用的哦
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,2018年预提2019年的费用,如何账务处理 分录怎么做?
答: 您好,预提费用需要发生时冲减 借:管理费用等 贷:预提费用
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费 贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
去年顾客给我们开了一张8000发票已做账,今年合同未完,发生退款。顾客把去年发票收回,在今年重新开具6000发票,退款2000.费用类科目。我在今年如何做账务处理。






粤公网安备 44030502000945号



夜未央 追问
2020-03-05 10:37
许老师 解答
2020-03-05 10:42