老师我三月份进项已认证,入账了,这个月冲红了,怎么做分录啊

末
于2019-04-18 13:16 发布 1000次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-04-18 13:20
原凭证负数重回,做进项转出。待开具蓝字发票重新入账。
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平台操作:在增值税发票综合服务平台填开《红字信息表》(选 “已抵扣”),交付供应商开红字专票。
账务处理:红字冲销原采购分录,同时做进项税额转出
借:应付账款 —XX 供应商
贷:库存商品 / 原材料
贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)
税务申报:12 月增值税申报时,在附表二填列进项转出金额。
2026-01-11 09:09:33
借生产成本
贷应交税费-待认证进项税额
2022-01-17 11:17:29
。做原来的负数分录。增值税表二进项转出。
2022-07-07 08:47:58
你好没有原始凭证的
2023-11-01 09:23:15
您好,这个就是 反方向处理
2022-09-28 10:04:26
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