老师 你好!我公司一般纳税人,公司购进了技术服务费 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下:增值税一般纳税人,按销售额向供货方收取返 问
你好,返利收到方冲减成本,同时对应进项税额转出 答
老师,我先想问下,我们有个客户,以货款的形式,借我们 问
借银行存款,贷其他应付款,企业 借其他应付款企业贷其他应付款老板 答
@郭老师,按键线属于什么税收分类编码 问
按键线一般属于 “绝缘电线”,其税收分类编码为109040902。 答
你好,老师加工生产型企业,怎样算结转材料,人工,费用, 问
同学,你好 请稍等一下 答

我们上级单位给我们拨付了工程款,我们一直没有体现在财务报表上,只是单独记了账,现在想把单独记账的部分跟税务报表和在一起,不知道怎样做合适
答: 学员你好,合在一起的话只能集中体现在某个月了。收的工程款是不是也没进公户?
老师,我们上级单位给我们拨付了工程款,我们一直没有体现在财务报表上,只是单独记了账,现在想把单独记账的部分跟税务报表和在一起,不知道怎样做合适,当时领导不想做成固定资产,所以没有报表,但是都是专款专用的
答: 将单独记账的工程款补记,一并出具税务报表。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们单位收到财政拨款应该怎样入账?我们是财政把款拨到我们上级单位,上级单位在拨给我们
答: 1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款


画笔 追问
2019-04-17 21:14
画笔 追问
2019-04-17 21:15
小颜老师 解答
2019-04-17 21:19
画笔 追问
2019-04-17 21:34
小颜老师 解答
2019-04-17 21:39