老师,对方已勾选,本来应该对方去红冲发票的,结果我方去做了发票红冲,我们做进项税额转出,分录应该怎么做

弄月花影
于2019-04-17 12:38 发布 1450次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-04-17 12:40
红字发票是销售方开具的,怎么购进方开?
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2019-04-17 12:40:10
借固定资产
贷进项税额转出。
2021-07-03 07:38:46
您好,借方就是你之前计入的成本费用科目 贷方就是 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2023-06-02 10:30:46
1.红冲10月入账借方工程施工42944.08和贷方应付账款45520.72,这两个科目。红冲10月份确认成本42944.08红冲10月份确认应付45520.72借:工程施工-XXX(红字)42944.08贷:应付账款-XXX(红字)45520.72
2.红冲12月份进项税额转出2576.64借:进项税额转出-XXX(红字)2576.64贷:进项税额-XXX(红字)2576.64
3.根据红字发票金额确认成本借:工程施工-XXX 42944.08(蓝字)贷:应付账款-XXX 45520.72(蓝字)
2024-01-03 14:59:04
1.红冲10月份入账的成本:借:主营业务成本 -42944.08贷:工程施工 -42944.08
2.根据红冲发票调整12月份的进项税额转出:借:进项税额转出 -2576.64贷:应交税费 -应交增值税(进项税额转出) -2576.64
2024-01-03 13:58:32
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