老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

老师,工资如何计提?借,应付职工薪酬贷,管理费用?管理费用是不是包含个人代扣社保费?
答: 你好,你的会计分录反了
计提工资,借,管理费用,贷,应付职工薪酬,请问老师,管理费用包含代扣个人社保费吗?
答: 您好 管理费用最终包含代扣个人社保费 计提 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 发放 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资,借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬计提社保,借管理费用-职工薪酬(单位承担部分),其他应收款-代扣社保(个人),贷应付职工薪酬实际对公银行账户发放工资,借应付职工薪酬,贷银行存款,扣社保,借管理费用-社会保险费,贷银行存款老师,工资和社保部分我可以这样做账吗
答: 同学您好,很高兴为您解答,请稍等





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