老师,对随同商品出售而不单独计价的包装物是计入 问
同学,你好 对于随同商品出售不单独计价的包装物,其成本应计入销售费用。 答
老师,你好,请问一下,旅客运输业,客户提供不到合同,只 问
直接根据结算单上的金额 借:银行存款/预收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税 答
转账到公司的另一张卡,新开的卡,预存款怎么做账 问
企业内部的公户转是吗?借银行存款贷银行存款 二级科目可以写银行名字 答
请问怎么修改密码账号 问
你好,修改什么的密码? 答
个体户开1万元1%的专票(含税)需要交哪些税,分别是多 问
同学,你好 增值税10000/1.01*0.01 附加税10000/1.01*0.01*6% 个人所得税,要看利润 答

一直没有给股东工资,但每月都有计提,年底时这应付职工薪酬怎么处理呢?是自己做一个分录借应付职工薪酬贷:其他应付款—股东吗?
答: 同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
我看之前会计做的账,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款。怎么理解的呢老师?谢谢
答: 是不是吧没有发放的工资,转入了其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,应付职工薪酬,个人社保部分用其他应款还是其他应付款科目?谢谢
答: 您好,同学,一般情况下走其他应付款科目。
你好,法人欠公司的钱, 发工资时法人直接代付,直接做借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 可以吗?还是让他先还钱到公司借:现金 贷:其他应付款 借:应付职工薪酬 贷:现金
老师您好,我公司支付的职工工资,已经计提并计算个税,但就是一直没有发给他,我就挂在其他应付款里,但听说这样操作不合适,还是放在应付职工薪酬,年底了,我该怎么处理?


2463024587 追问
2019-04-13 22:17
冰儿老师 解答
2019-04-13 22:20