送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-13 15:52

您好
做一份跟去年发票相同的红字分录 然后根据正确发票再做一份分录

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相关问题讨论
做进项税额转出处理 借:原材料 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 进项发票按正常的做进项抵扣分录,补做上述分录
2017-08-01 12:20:41
你认证了,就要填申报表里面的进项税额里面去的,不能不填的,不填的话这个进项就要作废的
2019-07-05 06:57:31
你好 9月份 借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;应付账款等科目 10月份 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019-11-16 10:52:15
这个专票是什么内容,是采购原材料、库存商品还是说办公用品等
2018-06-27 11:49:03
借;原材料等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
2017-04-05 10:24:44
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