送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-04-12 19:32

你好,不跨月的话,直接计入当期的费用就可以了。

QQ老师 解答

2019-04-12 19:42

你好,是可以的。应该是管理费用咨询费这一类的吧。

QQ老师 解答

2019-04-12 19:56

你好,事务所的话一般是咨询费就可以。

QQ老师 解答

2019-04-12 20:20

你好!是的,可以这样处理的

QQ老师 解答

2019-04-14 16:50

你好,可以这样处理,但是如果无法取得发票不可以企业所得税前抵扣

?圈圈 追问

2019-04-12 19:34

借:管理费用_办公费  贷:银行存款

?圈圈 追问

2019-04-12 19:35

我们这个金额是2万哦!可以直接计入当期费用哇?

?圈圈 追问

2019-04-12 19:53

借:管理费用_聘请中介机构费

?圈圈 追问

2019-04-12 20:04

管理费用_咨询费

?圈圈 追问

2019-04-14 14:17

老师,因工作需要专门在个体户广告经营部做的员工三联单,这个凭证怎么做呢?借:管理费用_办公费  贷:库存现金

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相关问题讨论
你好,不跨月的话,直接计入当期的费用就可以了。
2019-04-12 19:32:13
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好,借预付账款,贷银行存款 再支付并收到发票 借库存商品,应交税费,贷预付账款,贷银行存款
2022-04-14 15:18:32
学员,如果是分开缴纳15号和22号,但是发票却被合并开具,此时可以根据银行流水账记录按照相应的付款日期将缴费凭证拆分成两笔,按照实际的付款日期入账,以证实实际交易清楚可靠,避免出现账务错误。此外,发票合并开具时可以采用编号分辨法,将账单分别标记编号,以便统计账单,防止账务出现混乱。
2023-03-22 11:36:24
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入等 应交税费
2021-05-14 16:37:03
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