老师,我10号银行支付给税务事务所一笔咨询费,17号他们开具的发票并收到,这个怎么做分录呢
?圈圈
于2019-04-12 19:31 发布 830次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-04-12 19:32
你好,不跨月的话,直接计入当期的费用就可以了。
相关问题讨论

你好,不跨月的话,直接计入当期的费用就可以了。
2019-04-12 19:32:13

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

同学你好,借预付账款,贷银行存款
再支付并收到发票 借库存商品,应交税费,贷预付账款,贷银行存款
2022-04-14 15:18:32

学员,如果是分开缴纳15号和22号,但是发票却被合并开具,此时可以根据银行流水账记录按照相应的付款日期将缴费凭证拆分成两笔,按照实际的付款日期入账,以证实实际交易清楚可靠,避免出现账务错误。此外,发票合并开具时可以采用编号分辨法,将账单分别标记编号,以便统计账单,防止账务出现混乱。
2023-03-22 11:36:24

你好
借 银行存款
贷 主营业务收入等
应交税费
2021-05-14 16:37:03
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