送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-04-11 23:06

您好,分录,借:相关成本费用科目,贷:预提费用,或者其他应付款,或者应付账款。

嘟嘟2014 追问

2019-04-11 23:08

那后边如果收到发票,怎么冲预提的费用?分录怎么做?

王雁鸣老师 解答

2019-04-11 23:09

您好,如果收到发票,一般情况下,借:预提费用,或者其他应付款,或者应付账款,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则,无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。

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相关问题讨论
你好,现在已经没有预提费用这个科目了 计提 借;管理费用等科目 贷;其他应付款等科目
2018-11-28 08:54:11
现在没有预提费用这个科目了
2021-04-15 17:46:54
您好,分录,借:相关成本费用科目,贷:预提费用,或者其他应付款,或者应付账款。
2019-04-11 23:06:07
你好 你预提的什么 现在费用一般不预提
2019-01-09 15:12:44
借:(根据预提的内容不同记不同的科目) 贷:预提费用 在实际支付的时候 借:预提费用 贷:银行存款
2016-01-14 14:38:25
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