老师,请问社保里的缴费工资是按实际工资填写,还是 问
可以按社保定的档位填写 答
老师,采购入库单和出库单可以用A4纸打印,放到税账 问
可以,采购入库单和出库单可以用A4纸打印,放到税账凭证后面作为原始单据 答
老师 请教下:轿车车祸,第三方赔款;货车撞墙,第三方赔 问
那个是赔款没有理由开票的,只能开收据 答
老师,销售收入开发票正数10000,负数9000,金额不一样 问
是的,就是那样子的 答
老师,旅游行业可以差额征收申报增值税税吗,有什么 问
同学,你好 可以的 备案就行 答

按你说的这样做,为什么会有负数呢? 转出未交增值税也有余数51193.83
答: 您好,转出未交增值税 为(销项-进项)的差额。月末销项大于进项进行结转入未交增值税科目
期除转出未交增值税是负数什么意思
答: 您好,一般是进项大于销售项。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -420(负数) 贷:应交税费-未交增值税-420(负数)这个8月份已结转了,9月份只结转本期的吧借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数),只是说到9月份还有620是留抵税额吗?
答: 我都有点被你绕晕了,简单问题复杂化了 取得金税盘发票 借;管理费用820 贷;银行存款820 假如是一次性抵扣就 借;应交税费-应交增值 820 贷;管理费用 820 假如你填写是分期抵扣的,按抵扣的金额 借;应交税费-应交增值 贷;管理费用 就是这样,跟你收入没有关系
月末,未交增值税余额为贷方负数,要将其结转到应交增值税-转出多交增值税吗,该怎样做分录呢?是借:应交税金-未交增值税(负数),贷:应交税金-转出多交增值税(负数)吗?
老师,期末应交税费-应交增值税-转出未交增值税,余额是负数(进项大于销项),那还要再结转借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-未交增值税??
月末转出未交增值税借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税月末转出多交增值税借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)老师这个转进转出看不懂了










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