1月暂估库存商品6500元(借库存商品,贷应付账款),而且结转了成本(借主营业务成本,贷库存商品),3月份这张发票到手,怎么做财务处理?

GaMeng
于2019-04-07 08:25 发布 1361次浏览
- 送心意
陈老师Fairy
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
2019-04-07 08:27
借 应交税费-销项 贷 主营业务成分 把税金从成本中剔除出来即可
相关问题讨论
你好,冲红借:库存商品48000,贷:应付账款48000,然后按照专票做库存商品入库
2022-04-14 11:34:37
您好,您22年收到发票,损益用以前年度损益调整
2022-05-31 11:59:19
现在跨年了,要调整去年多估购进商品的会计科目,应该做如下调整:借:本年应付账款-暂估1,贷:应付账款-暂估1,借:本年主营业务成本1,贷:本年库存商品1,本调整对应于去年结转成本的反向科目,调整后本年应付账款减少,主营业务成本增加,本年库存商品增加,应收账款减少。
2023-03-06 16:32:53
执行的那个会计准侧 你的意思21年暂估多了 22年发票没到是么
2022-05-13 09:36:52
同学你好
这个不对
应该按照第一个暂估
2022-03-21 12:30:03
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