21年暂估了库存商品,借:库存商品 20000 贷:应付账款20000 借:主营业务成本20000 贷:库存商品20000 ,现在收到发票实际库存商品含税30000,请问是要把之前暂估的分录全冲红,然后借:借:库存商品 26548.67 进项税3451.33 贷:应付账款30000 借:主营业务成本26548.67 贷:库存商品26548.67,这样做对吗?

天天向上
于2022-05-31 11:55 发布 930次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-31 11:59
您好,您22年收到发票,损益用以前年度损益调整
相关问题讨论
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,不需要,出纳是对收付款业务签字
2022-04-02 02:03:12
您好
冲销暂估是负数表示 正确的
2019-10-20 19:53:47
可以的,可以这么做的,借应付账款,借主营业务成本,负数
借主营业务成本贷应付账款。
2022-02-24 11:50:43
依描述, 你是销售方吧?
2022-04-07 14:40:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



天天向上 追问
2022-05-31 12:02
小林老师 解答
2022-05-31 17:12