送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-06 14:20

你好,计提工资,借:生产成本/劳务成本/管理费用等-职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-工资。支付工资,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款。福利费分录一样改下科目就可以了。

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同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2025-10-21 09:16:19
你好,计提工资,借:生产成本/劳务成本/管理费用等-职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-工资。支付工资,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款。福利费分录一样改下科目就可以了。
2019-04-06 14:20:03
借:管理费用 制造费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-工资 -社保费 支付 借:应付职工薪酬-工资 -社保费 贷:银行存款
2022-03-25 08:36:54
首先,你需要确定社保缴费的原因,然后将工资支出和社保缴费分别记入应付职工薪酬和应交社会保险费科目。
2023-03-15 12:24:06
借:管理费用等科目6000,贷:应付职工薪酬6000,借:应付职工薪酬6000,贷:银行存款5970, 交交税费-个税30,借:应交税费-个税30,贷:银行存款30
2022-09-18 21:19:32
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