送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-04 11:14

你好!一般是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬

狮子 追问

2019-04-04 11:16

可以不计提,直接借管理费用-福利费,贷现金吗?

宋生老师 解答

2019-04-04 11:19

你好!这样不规范的了。

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相关问题讨论
你好!一般是借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
2019-04-04 11:14:52
同学您好 借 库存商品 贷 现金 借 管理费用 贷 库存商品 这笔分录可以通过应付职工薪酬走一下。 祝您工作顺利
2019-01-06 15:06:35
现金应该作为工资核算,分录如下: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2017-08-23 18:07:02
最多只能做进管理费用--业务招待费科目,最好的方法就是不给报销,用其他发票以员工的名义进行报销就行了。
2018-04-11 16:54:32
先借应付职工薪酬,福利费,贷,库存现金,在借管理费用,贷,应付职工薪酬福利费
2020-07-03 09:49:46
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