为什么季报显示不相符 问
你得用第3季度的季末值加上第四季度的季末值,然后除以2。算出来就是第四季度的资产总额 答
老师生产企业出口,跨大类,报关单报上了资料也送去 问
你好,这个不要紧的 答
请问老师如果企业是高鑫技术企业可以享受什么优 问
企业所得税15%,研发费用,可加计扣除 答
拼多多平台收入应该怎么申报,报113552.76元还是怎 问
收入合计-退款金额 答
股东存现500元入了公户,备注存现,怎么做账,可以按往 问
同学,你好 按照往来款 答

给员工发放福利,分录应该是借:管理费用―福利费 贷:应付职工薪酬―福利费 借:应付职工薪酬―福利费 贷:现金??
答: 你好,是的,如果是给员工发放的现金,需要与工资合并缴纳个税。
福利费计入工资表的分录:借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金还是:借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费贷:库存现金
答: 您好,分录二是正确的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
中秋节发放福利,应该通过应付职工薪酬-福利费过渡吗?借‘:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金?
答: 你好, 可以的,你的理解很对
请老师看我职工福利的分录对吗:借 管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-福利费 (摘要写 提福利费) 发放的时候 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
员工购福利用品,分录为“借:管理费用--福利费,贷:应付职工薪酬--福利费,借:应付职工薪酬---福利费 贷:现金”, 请问老师,这个福利费,一定得从“应付职工薪酬”过一下吗?为什么?





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