送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-04 09:52

等拿到发票回来报销的时候是3450,剩余50块已转回公司,这个要怎么样做分录? 
借:银行存款  50 
        管理费用--劳保费  3450 
         贷:其他应收款-3500 
您已经报销了,就不涉及发工资扣回的情况了。

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等拿到发票回来报销的时候是3450,剩余50块已转回公司,这个要怎么样做分录? 借:银行存款 50 管理费用--劳保费 3450 贷:其他应收款-3500 您已经报销了,就不涉及发工资扣回的情况了。
2019-04-04 09:52:40
借款时,借:其他应收款 3200 贷:银行存款 3200 报销时,借:管理费用 3150 现金 50 贷:其他应收款 3200
2019-02-19 10:06:40
借:其他应收款 贷:库存现金 借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款
2019-02-19 09:48:25
你好,借管理费用等 8000 贷其他应收款 7000 贷银行存款或库存现金 1000
2019-03-21 16:53:43
您好,对的。如果工作服是公司为员工购买的,公司承担这工作服的费用 分录就是:借:管理费用-劳动保护 2500  贷:银行存款 2500 。
2017-06-18 14:10:27
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