请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

总公司直接公账转分公司的款 分公司把款用来转给报销的个人以及发工资、这样怎么做分录? 费用报销直接借 银存 贷 其他应付款么? 借 其他应付款 贷银存 发工资也是一样的分录么?
答: 分公司收到款项借;银行存款 贷;其他应付款 报销费用借;管理费用 等科目 贷;银行存款 发放工资借;应付职工薪酬 贷;银行存款
其他应收和其他应付款,个人能不能对冲,怎么做分录?或者怎么调账?
答: 你好,可以的, 相反对冲就可以了 借:其他应付款 贷:其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司股东年底的时侯报销费用,当时公司没钱,只把帐做了其他应付款,钱没有付给股东,现在有钱了,网银支付,网银上的用途可以写:借款归还吗?
答: 这个是可以直接是报销款处理
收到集团发放给下属公司的现金奖励款2000元,不足部分500元由下属公司从行政费用拨出,请问收到时的分录是走借银存贷其他应付款2000么,那现金流应该归属哪里,支付时的分录应该怎么做,现金流走哪里
老师:先收到车款总计:412330元全部入账到其他应付款—代付车款,现结账,扣除所有的费用共计350692,退10000元。我做的分录:请问这们正确不,
报销费用的时候,可以计:借-费用 贷-银行 也可以计:借-费用 贷-其他应付 借-其他应付 贷-银行。第二个会导致 其他应付款的往来过多吧,有什么副作用吗?









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