送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-04-01 09:43

正确核算是应付职工薪酬科目,你现在可以吧未缴纳的应交税费~工会经费余额调整到应付职工薪酬

Liekkas 追问

2019-04-01 09:52

直接做一个蓝字调整分录就可以,如果这个月已缴纳,应交税费为0,这个月直接计提应付职工薪酬科目就可以了是吗

辜老师 解答

2019-04-01 09:54

是的,如果应交税费已经为0,你后面通过应付职工薪酬计提就可以了

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正确核算是应付职工薪酬科目,你现在可以吧未缴纳的应交税费~工会经费余额调整到应付职工薪酬
2019-04-01 09:43:43
你好!福利费可以不计提,但是发生时最好在应付职工薪酬—福利费科目下转一下,年底好统计数据
2018-06-20 11:34:51
你好!没有说必须要计提。但是这样更好
2017-08-30 14:14:15
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
以前本来应交,没交,只能挂账上处理
2017-11-07 14:56:55
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