18年12月,之前会计有一张进项发票没有认证,但是账上她做的是借应交税费-应交增值税-进项税850,这个月把这张票验证了,是不是应该调一下?怎么做分录呀?
小凤
于2019-03-29 16:20 发布 615次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-03-29 16:22
你好,不用调整,因为上月差这个金额,本月认证了累计金额相符了
相关问题讨论

你好,不用调整,因为上月差这个金额,本月认证了累计金额相符了
2019-03-29 16:22:01

你好!借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-应交增值税-待认证进项
2017-08-23 11:58:03

你好,你可以摘要调整未认证发票,用红字冲回第二个分录就好
2019-05-10 19:31:30

认证做的分录对的
你可以用发票复印件,或者什么不用摘要写清楚发票在那个凭证后面就可以
2019-02-09 15:43:18

是应交税费--待认证进项税额里面
2020-02-17 12:55:14
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