工资是当月发上月的,社保和公积金是当月交当月的,做账时是当月做上月工资、社保和公积金,但是缴纳社保和公积金就是当月的,这种情况该怎么处理呢?
浅浅
于2019-03-28 15:19 发布 3175次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-03-28 15:26
同学你好,应该当月计提当月的工资,社保、公积金当月缴纳当月的,工资可以次月发放。分录参考图片

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同学你好
这个按照扣除后的来发
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022-03-07 14:19:40

同学你好,应该当月计提当月的工资,社保、公积金当月缴纳当月的,工资可以次月发放。分录参考图片
2019-03-28 15:26:42

你好,我们单位是一个月押一个朋的,是按10月缴纳的社保和公积金做账的,
2019-11-29 11:43:46

1、缴纳时:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)
贷:银行存款/现金
2、计提时:
借:管理费用--社会保险费(单位部分)
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)
3、发放工资时:
借:应付职工薪酬--工(应发数)
贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数)
4计提工资的时候借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
2019-07-03 14:03:58

1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2017-07-07 16:01:39
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