送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-28 15:26

同学你好,应该当月计提当月的工资,社保、公积金当月缴纳当月的,工资可以次月发放。分录参考图片

浅浅 追问

2019-03-28 15:41

我们是当月计提当月发放,这个要怎么处理

彩丽老师 解答

2019-03-28 15:53

当月计提当月发放,直接把这3笔分录做在当月就可以了

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相关问题讨论
同学你好 这个按照扣除后的来发 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-03-07 14:19:40
同学你好,应该当月计提当月的工资,社保、公积金当月缴纳当月的,工资可以次月发放。分录参考图片
2019-03-28 15:26:42
你好,我们单位是一个月押一个朋的,是按10月缴纳的社保和公积金做账的,
2019-11-29 11:43:46
1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款/现金 (实发数) 4计提工资的时候借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
2019-07-03 14:03:58
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2017-07-07 16:01:39
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