截止到3月份报表,货币资金、其他应付款、实收资金、未分配利润中还有余额,注销时,不知道该怎么处理这些科目,其中其他应付款4万,是法人的

EM
于2019-03-26 10:58 发布 1070次浏览

- 送心意
Kim
职称: 中级会计师
2019-03-26 11:22
往来要清理掉啊,该收回的收,该付的付
相关问题讨论
往来要清理掉啊,该收回的收,该付的付
2019-03-26 11:22:42
你好,股东投资应记入实收资本,记入其他应付款的为向股东借钱,还的部分不超过借的部分,这样理解是不属于分红
2024-07-13 05:52:06
不属于
这个是还钱
不是分红
2024-07-13 08:00:07
你好!
可以的
2018-11-10 19:39:00
您好,可以,需要更正以前年度纳税申报表即可
2023-10-15 13:19:35
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