送心意

Kim

职称中级会计师

2019-03-26 11:22

往来要清理掉啊,该收回的收,该付的付

EM 追问

2019-03-26 11:54

老师这4万要怎么清理掉,账上的金额不足以支付了

Kim 解答

2019-03-26 12:48

要支付掉啊,不用付了就转营业外收入

EM 追问

2019-03-26 15:08

老师 其他应付款是法人的款,不需要支付的话,是在清算的时候直接转入营业外收入嘛?

Kim 解答

2019-03-27 10:36

你直接还给法人啊,转营业外收入要交所得税的

EM 追问

2019-03-27 11:19

但是账上金额不够还,法人的款

Kim 解答

2019-03-27 11:22

没还就挂着账,年末的时候清理一下

上传图片  
相关问题讨论
如果其他应付款是你们法人的往来,建议计入实收资本,也就是你们投入23.7万,亏损只剩2800元,这个剩余的钱就按你们投资比率退回去给投资人
2019-05-24 16:26:25
那个其他应付款是谁的,如果是法人的,建议做到实收资本里面去
2019-05-24 15:16:30
不属于 这个是还钱 不是分红
2024-07-13 08:00:07
你好,这个没有补税最少的办法,需要库存商品清理了,不清理也得交销项税,其他应付款68000需要付了,不付要交营业外收入所得税,未分配利润需要分红交税,个税20%。 你可以把库存商品卖给其他应付款这个单位,这样其他应付款不用交太多税
2020-06-10 07:55:47
你好, 用货币资金2897.79归还其他应付款(237000-2897.79=234102.21)。 其他应付款填在其他债务234102.21,剩余财产为-234102.21,累计未分配利润为-234102.21。
2019-05-24 15:25:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...