送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2019-03-25 19:59

您好,您这边是购买方,并且已经抵扣了是吗?

???????????? 追问

2019-03-25 20:01

是的

宸宸老师 解答

2019-03-25 20:06

您好,那就由你们在开票系统申请“红字专票信息表”,然后销售方再根据信息表开具红字发票

???????????? 追问

2019-03-25 20:18

那我们的账务处理应该怎么做

宸宸老师 解答

2019-03-25 20:26

您好,您以前做的是什么分录?

???????????? 追问

2019-03-25 20:27

借:工程施工  
应交税费—应交增值税 进项税额 
 
贷:应付账款

宸宸老师 解答

2019-03-25 20:29

您好,那就是作 
借 工程施工 
贷 应交税费—应交增值税(进项税额转出)

???????????? 追问

2019-03-25 20:29

好的好的

宸宸老师 解答

2019-03-25 20:31

嗯嗯,祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,您这边是购买方,并且已经抵扣了是吗?
2019-03-25 19:59:01
您好!你下个月进项转出。发票可以退回
2018-12-27 17:34:26
发票要收回来的,然后在你的开票系统开红字发票信息表,审核通过以后打印出来让对方重新开具红字发票,再重新给你开正确的发票。 进项税额转出是在增值税申报表附表二里面体现的。做账就先按原来的发票入账,然后根据红字发票做红冲,再根据正确的发票入账。
2016-12-07 11:47:47
做进项税额转出即可,借:主营业务收入,应交税费贷:应收账款
2018-03-09 12:26:41
你好,在增值税主表申报表里面做进项转出,同时冲减之前计入的分录
2016-07-08 14:56:45
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