销售方开了一张错票给我们 他们说发票已经作废了 但是月底发票认证系统里还有这张票我就给认证了现在只做进项税额转出就行吗税务那边会不会查我们

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于2018-05-08 09:15 发布 673次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好 认证后做转出 借成本或者费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-07-29 09:17:46
你好!就是在申报表进项税额转出填上数
2017-10-26 17:03:10
1、出口的选择“退税勾选”(其中不能退税的做进项税额转出),内销的就选择“抵扣勾选”
2、申报表上有留抵税,如果是退税进项,可以将它填在附表2第14行
2019-03-08 09:11:46
你好,如果认证了就是进项,没有认证就是待抵扣
2016-12-23 17:13:31
你好,做这个账务处理就是了
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-22 18:27:47
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