一笔费用1万在当月转了6千(发票未开,做了其他应收款处理),次月转了4千,发票开在一起,那费用报销单怎么填写呢?
阿妹
于2019-03-25 18:25 发布 756次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-25 18:26
支付了六千填写报销单还是第二次支付四千的时候
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支付了六千填写报销单还是第二次支付四千的时候
2019-03-25 18:26:19

这个是找这个员工要4000元的发票,要不就是退回4000元的钱回来,就是形成其他应收款借方余额4000元。
2020-03-25 13:40:42

报销,借:管理费用/**费用 贷:其他应收款
2019-04-02 18:54:23

你好 借管理费用
贷银行 去年的不用调整,取得发票就可以税前扣除 备注发票原件在哪就行
2022-04-11 14:45:31

这种情况应该按照实际支付情况分别记录,即去年11月的管理费用应记为: 借:其他应付款、贷:管理费用;次年1月的管理费用应记为:借:管理费用、贷:库存现金。
2023-03-10 15:27:33
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