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郭老师
职称: 初级会计师
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购买借管理费用贷银存
不抵扣只做购买的就可以,抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-03-22 14:57:45

购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
服务费的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
不抵扣抵扣的分录 不用做
2019-03-22 14:50:08

借管理费用,办公费贷银行存款
需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款
借管理费用负数
2022-06-08 16:32:10

您好,分录为
借:管理费用--办公费 280
贷:银行存款等 280
申报的话,由于当前不准备抵减增值税,可以先不填写申报表的。或者填写的话,在附表四和减免税申报表的本期实际抵减项目填写0.
2020-07-08 13:27:16

抵扣分录是在月底结转未交增值税的时候做递减分录
2019-08-15 11:15:26
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