送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-12-16 22:50

借:管理费用   贷:银行存款        借:应交税费-可抵扣增值税       贷:其他收益

大雁工商事务所 追问

2019-12-16 22:52

老师,我做的借管理费用,贷银行存款,姐应交税费可抵扣,贷管理费

许老师 解答

2019-12-16 22:54

这个的话,最好还是贷其他收益,这是标准的会计处理。   不过,你这样处理,也不会影响太多。毕竟,管理费用和其他收益,都是损益类科目,都要结转本年利润的。

大雁工商事务所 追问

2019-12-16 22:56

但是老师问题出现在年末结转损益480结转到下一年了,

许老师 解答

2019-12-16 23:07

嗯?不会呀   年末结转损益    平的是今年的账呀

大雁工商事务所 追问

2019-12-16 23:08

就是呀,我也想搞不懂

许老师 解答

2019-12-16 23:20

嗯嗯,应该是处理错了的。

大雁工商事务所 追问

2019-12-16 23:22

老师,买税盘直接做,借管理费用,贷库存现金,抵扣的时候,借应交税费,贷管理费用,可以吗

许老师 解答

2019-12-16 23:25

嗯嗯,冲减管理费用,虽然不标准,但也是可以的。做过了的话,就不用改啦。

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借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-可抵扣增值税 贷:其他收益
2019-12-16 22:50:06
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-09-21 13:52:24
你好,可以的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-02-14 09:42:01
借管理费用贷现金 借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2019-04-04 11:37:33
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2017-07-16 17:11:39
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