送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-21 13:55

您好:借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

katlyn 追问

2019-03-21 14:08

法人还钱给公司的会计分录应该怎么做

宋艳萍老师 解答

2019-03-21 14:32

您好:是之前借的当时记入其他应收款--法人,现在就借:银行存款  贷:其他应收款--法人

katlyn 追问

2019-03-21 15:03

为什么不是其他应付款

宋艳萍老师 解答

2019-03-21 16:03

您好:其他应收或应付都可以,你之前进的哪个往来科目,冲销的时候就冲哪个科目

katlyn 追问

2019-03-21 16:15

那冲销的话,我之前计入其他应付款,那我通过银行还钱的话,是不是借:银行存款,贷:其他应付款

宋艳萍老师 解答

2019-03-21 16:16

对的,借:银行存款,贷:其他应付款,但一般员工借钱,都是记其他应收款多一些。

katlyn 追问

2019-03-21 16:29

好的

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相关问题讨论
您好:借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-03-21 13:55:39
你好,付款时借管理费用 贷银行存款 现在抵扣了是管理费用红字,管理费用刚好平了,那这个钱去哪里了呢?就是抵税了
2018-11-20 17:41:19
你好!是的。利润表也要减去
2018-11-20 17:23:11
一般人还是小规模纳税人
2018-07-09 14:42:28
您好!是的,这样就可以了。
2018-10-24 14:09:52
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