送心意

宋艳萍老师

职称中级会计师,经济师

2019-03-21 13:55

您好:借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

katlyn 追问

2019-03-21 14:08

法人还钱给公司的会计分录应该怎么做

宋艳萍老师 解答

2019-03-21 14:32

您好:是之前借的当时记入其他应收款--法人,现在就借:银行存款  贷:其他应收款--法人

katlyn 追问

2019-03-21 15:03

为什么不是其他应付款

宋艳萍老师 解答

2019-03-21 16:03

您好:其他应收或应付都可以,你之前进的哪个往来科目,冲销的时候就冲哪个科目

katlyn 追问

2019-03-21 16:15

那冲销的话,我之前计入其他应付款,那我通过银行还钱的话,是不是借:银行存款,贷:其他应付款

宋艳萍老师 解答

2019-03-21 16:16

对的,借:银行存款,贷:其他应付款,但一般员工借钱,都是记其他应收款多一些。

katlyn 追问

2019-03-21 16:29

好的

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2023-10-17 17:44:02
金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用820     贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 借:管理费用-820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 330     贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330
2018-12-18 19:37:59
你好,能把你税控盘服务费全额抵扣是如何填写的,提供一下图片吗?
2022-02-23 11:50:25
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2023-02-20 13:04:41
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