2015年12月份在税务局代开建安类发票,票面金额265403.10元,出账借应收账款264403.1,贷工程结算264403.1。本月回款265403.10元,发现当时会计少记1000元。现这笔账这么调
蘭子
于2019-03-20 09:12 发布 594次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

同学。你好。这是属于你当时确认处理错误,工程结算和应收账款都是属于资产类科目 。分录 如下
借:应收账款
贷:工程结算
2019-03-20 11:28:40

借:应收账款
贷:工程结算。
2019-03-20 09:54:03

你好 那你就补做账 :借以前年度损益调整 贷其他应付款 借利润分配- 未分配利润贷 以前年度损益调整
2021-03-01 10:09:29

借;应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;以前年度损益调整 1000/1.17*17%
2016-04-07 12:58:39

是的,确认收入和销项税额即可
2023-10-02 13:13:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息