我17年12月份有笔分录(当时没有收到发票)借:管理费用-租房费100000贷:应收账款-A到今年4月份才收到发票,是专票,税额4761.90元,现在怎么调整
萌哒哒的小萝卜
于2018-06-13 09:16 发布 711次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-06-13 09:17
你好!借:以前年度损益调整 -4761.9 应交税费—应交增值税—进项
相关问题讨论

你好!借:以前年度损益调整 -4761.9 应交税费—应交增值税—进项
2018-06-13 09:17:30

借管理费用负数贷预收负数
借管理费用低预付
2019-07-09 13:43:33

同学你好,应收账款收回不回来,一般有2种处理方式,一种是计入当期损益,即营业外支出;一种是计提坏账准备;一般不冲减管理费用的
2024-01-15 12:24:24

您好!1、计提坏帐时
借:资产减值损失(或管理费用--坏账损失 )
贷:坏帐准备
2、发生坏帐时
借:坏帐准备
贷:应收帐款
3、收回坏帐时
借:应收帐款
贷:坏帐准备
同时
借:银行存款
贷:坏帐准备
2016-12-21 13:30:03

你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
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2018-06-13 09:42
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2018-06-13 10:10